目录
第一部分湛江市博物馆概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分湛江市博物馆概况
一、主要职责
(一)负责征集、收藏、保护、研究、展示历史文物和自然
标本;
(二)指导县(市、区)基层博物馆业务建设;
(三)承担爱国主义教育基地相关工作。
二、部门机构设置
本单位为财政核拨独立核算机构,内设部门有:办公室、文物部、保卫部、群工部、陈列部、法国公使署旧址管理部、陈明
仁将军旧居管理部。各部门分管工作如下:
办公室——负责全馆日常(包括财务工作)事务、对外接洽
事宜等。
文物部——负责馆藏文物的保管、修复、征集、考古研究
等。
陈列部——负责展览和活动策划、陈列设计和流动展览的输
送等。
群工部——负责展览宣传教育、讲解、网站和公众号发布等
工作。
保卫部——负责各馆址的安全保卫(含安防、消防)工作。
法国公使署旧址管理部——负责该址的管理、安防、维护等
工作。
陈明仁将军旧居——负责旧居的管理、安防、维护等工作。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称:湛江市博物馆
表1
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
一、预算拨款 |
683.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
484.03 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
144.49 |
|
|
九、卫生健康支出 |
12.90 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
41.59 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
-3-
收入 |
支出 |
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
683.00 |
本年支出合计 |
683.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
683.00 |
支出总计 |
683.00 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入总体情况表
单位名称:湛江市博物馆
表2
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
683.00 |
683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
484.03 |
484.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
484.03 |
484.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070205 |
博物馆 |
484.03 |
484.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
84.77 |
84.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出总体情况表
单位名称:湛江市博物馆
表3
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
683.00 |
508.69 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
484.03 |
309.72 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
484.03 |
309.72 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070205 |
博物馆 |
484.03 |
309.72 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
84.77 |
84.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:湛江市博物馆
表4
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
683.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
484.03 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
144.49 |
|
|
九、卫生健康支出 |
12.90 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
41.59 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
683.00 |
本年支出合计 |
683.00 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
683.00 |
支出总计 |
683.00 |
注:表中功能分类科目,本表根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:湛江市博物馆
表5
单位:万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
合计 |
683.00 |
508.69 |
174.31 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
484.03 |
309.72 |
174.31 |
[20702]文物 |
484.03 |
309.72 |
174.31 |
[2070205]博物馆 |
484.03 |
309.72 |
174.31 |
[208]社会保障和就业支出 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
[2080502]事业单位离退休 |
84.77 |
84.77 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.81 |
39.81 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
[2101102]事业单位医疗 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
注:本表根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:湛江市博物馆
表6
单位:万元
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合计 |
508.69 |
[301]工资福利支出 |
415.96 |
[30101]基本工资 |
142.84 |
[30102]津贴补贴 |
34.52 |
[30103]奖金 |
80.77 |
[30107]绩效工资 |
43.63 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.81 |
[30109]职业年金缴费 |
19.91 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
10.42 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
2.48 |
[30113]住房公积金 |
41.59 |
[302]商品和服务支出 |
8.27 |
[30201]办公费 |
1.05 |
[30217]公务接待费 |
0.50 |
[30228]工会经费 |
4.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
2.73 |
[303]对个人和家庭的补助 |
84.46 |
[30301]离休费 |
20.05 |
[30302]退休费 |
64.41 |
注:本表根据部门实际预算编制情况编列。
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:湛江市博物馆
表7
单位:万元
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合计 |
174.31 |
[301]工资福利支出 |
8.21 |
[30107]绩效工资 |
2.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
4.60 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.61 |
[302]商品和服务支出 |
153.40 |
[30205]水费 |
1.70 |
[30206]电费 |
18.00 |
[30207]邮电费 |
1.50 |
[30211]差旅费 |
0.50 |
[30213]维修(护)费 |
6.80 |
[30226]劳务费 |
115.30 |
[30228]工会经费 |
1.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
8.60 |
[310]资本性支出 |
12.70 |
[31021]文物和陈列品购置 |
12.70 |
注:本表根据部门实际预算编制情况编列。
-11-
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:湛江市博物馆
表8
单位:万元
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(三)公务接待费支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
注:本表根据部门实际预算编制情况编列。
政府性基金预算支出情况表
单位名称:湛江市博物馆
表9
单位:万元
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表本年无发生额。
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:湛江市博物馆
表10
单位:万元
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表本年无发生额。
部门预算基本支出预算表
单位名称:湛江市博物馆
表11
单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
合计 |
508.69 |
508.69 |
508.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
湛江市博物馆 |
508.69 |
508.69 |
508.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资和福利支出 |
415.96 |
415.96 |
415.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
8.27 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
84.46 |
84.46 |
84.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表根据部门实际预算编制情况编列。
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:湛江市博物馆
表12
单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
合计 |
174.31 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
湛江市博物馆 |
174.31 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
展览经费 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
文物修复经费 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
文物征集经费 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
展馆日常运转经费 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
保安及物业管理费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负责三个馆址安全保卫及馆场的绿化养护管理工作 |
消防监控设备维护费 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2024年非税工作经费(调入-基本支出) |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2024年非税工作经费(基本支出) |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2023年非税工作经费(基本支出) |
1.61 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表根据部门实际预算编制情况编列。
第三部分2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算683万元,比上年减少86.55万元,下降11.25%,主要原因是人员经费及项目经费减少;支出预算683万元,比上年减少86.55万元,下降11.25%,主要原因是人员经费及
项目经费减少。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是:与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,增长
0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行
经费。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排103万元,其中:货物类采购预算
3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算100.00万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月24日,本部门固定资产金额1,799.44万元,分布构成情况为:房屋6,000平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产16万元,主要是文物藏
品、消防设备、办公设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
保安及物业管理费 |
100.00万元 |
负责三个馆址安全保卫及馆场的绿化养护管理工作 |
注:“无”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政
预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存
款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支
差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费
用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对
应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费
用。
附件:2024年湛江市博物馆部门预算
文:财务室
编辑:群工部
审核:李漓